資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),沒有調(diào)表到應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付,申報(bào)時(shí)候資產(chǎn)欄出現(xiàn)負(fù)數(shù),就按照1申報(bào)的,有兩年的申報(bào)表都是這樣,請(qǐng)問(wèn)怎么更改
Totoro
于2021-01-20 10:49 發(fā)布 ??689次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2021-01-20 11:11
你好
去大廳更正申報(bào)就可以
相關(guān)問(wèn)題討論

你好!是的。你的理解是對(duì)的了。
2019-04-02 14:41:30

應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款可以負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款一般不應(yīng)負(fù)數(shù)。
2019-04-11 14:25:56

你好,應(yīng)該是在預(yù)付賬款借方100
2020-07-02 22:02:31

“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-08-27 15:18:45

預(yù)收款項(xiàng)=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方,預(yù)付款項(xiàng)=預(yù)付賬款貸方+應(yīng)付賬款借方,其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款貸方+其他應(yīng)收款貸方
2019-01-14 09:24:26
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