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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-20 10:29

你好    你同時用了預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款。 你要對沖下    借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款   

chen慧 追問

2021-01-20 10:30

在12月里做一個對沖是嗎?

chen慧 追問

2021-01-20 10:31

金額不一樣怎么對沖啊

meizi老師 解答

2021-01-20 10:33

嗯是的。 對沖對應(yīng)的金額就行了。        你其實用一個科目就行了。   

chen慧 追問

2021-01-20 10:35

請教一下老師指導(dǎo)我該怎么改

chen慧 追問

2021-01-20 10:36

有點不太明白

meizi老師 解答

2021-01-20 10:37

 你好    借 應(yīng)付賬款  29290  貸預(yù)付賬款 29290  。 那么余額還在 預(yù)付賬款借方   到時 你后面抵減就行了。   

chen慧 追問

2021-01-20 10:42

老師我能這樣做嗎?

meizi老師 解答

2021-01-20 10:43

 嗯 可以的。   相當(dāng)于 把應(yīng)付賬款  余額沖掉。   其他的金額在預(yù)付賬款掛著了   

chen慧 追問

2021-01-20 10:44

好的,非常感謝!

meizi老師 解答

2021-01-20 10:46

 沒事的。 希望能幫到你 滿意請給予評價  

chen慧 追問

2021-01-20 11:26

老師請假一下我現(xiàn)在發(fā)票的分錄怎么做?。?/p>

meizi老師 解答

2021-01-20 11:31

 你好     。 你說下業(yè)務(wù)好判斷科目    你說的是什么業(yè)務(wù)的話。 你庫存商品總金額是29290 嗎 還是  預(yù)付賬款的那個金額 。    

chen慧 追問

2021-01-20 11:41

我現(xiàn)在12付款的40830發(fā)票回來了我不知道怎么分錄,搞糊涂了,請你指教

meizi老師 解答

2021-01-20 11:49

 你好     那你就把庫存商品 紅沖了哈 。 你庫存商品總的金額 應(yīng)該是40830的話。 應(yīng)該是做 :借庫存商品 40830 貸預(yù)付賬款      

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