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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 10:01

你好    那    你做借庫存商品 貸其他應(yīng)付款          借其他應(yīng)付款   貸 銀行存款  

追問

2021-01-20 10:20

5月份我們?nèi)胭~了,但在12月份我們才給錢,他說我要等到今年三四月開票給我們

meizi老師 解答

2021-01-20 10:25

 你好    那你就暫估入賬哈 。   暫估入賬 收到發(fā)票紅沖暫估分錄   

追問

2021-01-20 10:26

是不是等到三四月拿到發(fā)票時(shí)候就沖掉之前的重新入賬還是在12月份做

meizi老師 解答

2021-01-20 10:29

 你好  是的。 在你12月做賬即可。   你沒有跨年嘛  

追問

2021-01-20 10:45

但是在去年也入了一部分
只是沒給錢也沒開票
那我在12月份是做另一部分,等到拿到票就沖減?

meizi老師 解答

2021-01-20 10:48

 你好  那你實(shí)際是12月的 就補(bǔ)做 未開票收入 是的    沒有跨年就在12月補(bǔ)做哈  

追問

2021-01-20 13:34

那以前年度做的這些賬沒有發(fā)票的,后期開發(fā)票了,能不能把那張發(fā)票直接放進(jìn)去?

meizi老師 解答

2021-01-20 13:35

 你好       可以 。如果是補(bǔ)充發(fā)票的話可以直接附 在匯算之前   

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同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計(jì)入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計(jì)入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因?yàn)槭且院笠私o別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計(jì)入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同學(xué)你好 對(duì)的 是正確的 只能是用一個(gè)往來科目
2022-03-25 11:45:16
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