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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-10-12 13:40

9月款未付,貨已到 發(fā)票未到 暫估,借:原材料 1000 貸:應付—暫估 1000  次月 借:原材料 -1000 貸:應付 -1000  借:原材料 1000 進項 170 貸:銀行 1170  這么做對嗎? 還有 要是 暫估的金額和發(fā)票的金額 是一樣的 入庫單 也還要在開嗎

回憶 追問

2016-10-12 13:43

哦,未付款 暫估的時候 是否要附上 付款單,還是付完款 在附上付款單,暫估就一張入庫單做憑證?

宋生老師 解答

2016-10-12 13:37

您好!需要的。因為暫估那個本來就是假的。

宋生老師 解答

2016-10-12 13:42

您好!對的。建議還是再開比較好。

宋生老師 解答

2016-10-12 13:47

您好!暫估的時候付上付款單就可以了。如果沒有支付款項,則用入庫單暫估。

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相關問題討論
你指的是開票名稱嗎?不一樣不可以的
2016-10-19 15:28:50
你好,需要的,先沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做入庫處理
2017-03-06 20:22:04
你們一套賬嗎?如果是就不行
2017-06-07 14:03:59
同學你好 這個入賬了要調增的
2022-01-24 10:04:40
你好,你單位與這個發(fā)票對應的貨物實際入庫日期是什么時候呢 按貨物實際入庫時間確定入庫日期
2019-12-30 09:18:08
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