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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-18 10:15

你好     你們免征的。 先計提 在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去 。    

快樂小主 追問

2021-01-18 10:20

老師即然是這個政策,免所得稅了,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入去,又多了收入嗎

meizi老師 解答

2021-01-18 10:21

 你好 你轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去  也不繳納企業(yè)所得稅的。 你只是要做分錄體現(xiàn)。 你們這個應(yīng)該是免企業(yè)所得稅的。   到時填寫免稅收入欄次去報企業(yè)所得稅就行了。   

快樂小主 追問

2021-01-18 11:01

謝老師  營業(yè)外收入不計入營業(yè)收入,謝謝

meizi老師 解答

2021-01-18 11:05

 你好不計入營業(yè)收入去的 

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
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2019-03-11 16:50:56
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