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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-17 16:33

你好,如果進(jìn)項稅未認(rèn)證抵扣,賬務(wù)處理是
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
和平時處理是一樣的。

衡素瓊 追問

2021-01-17 16:34

不用統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

鄒老師 解答

2021-01-17 16:38

你好,因為還沒有認(rèn)證,就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

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相關(guān)問題討論
在申報時候填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2015-11-02 14:35:21
你好,當(dāng)月不繳納增值稅就是了
2017-09-27 14:22:54
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項稅額 貸進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以,
2020-03-19 16:06:42
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