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送心意

方老師

職稱中級會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2021-01-15 22:02

按多出來的差額再進(jìn)行補(bǔ)記。你暫估成本在2020年結(jié)轉(zhuǎn)沒,沒結(jié)轉(zhuǎn)直接補(bǔ)記,結(jié)轉(zhuǎn)了的話,要通過以前年度損益科目調(diào)整。

典雅的手套 追問

2021-01-15 22:06

直接再補(bǔ)記一個(gè)借:其他業(yè)務(wù)成本 10 貸:原材料 10嗎?2020年結(jié)轉(zhuǎn)了,我用的軟件小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目

方老師 解答

2021-01-15 22:12

先借原材料貸對方科目,不然原材料后面會(huì)負(fù)值。你暫估的那筆也要沖回重新確認(rèn)。
在結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有以前年度損益調(diào)整,用利潤分配-未分配利潤科目。借:利潤分配-未分配利潤  貸原材料。

典雅的手套 追問

2021-01-15 22:19

是這樣嗎?2020年暫估分錄:借:原材料  70  貸:應(yīng)付賬款      2021年沖回  借:原材料 -70  貸:應(yīng)付賬款 -70  按正確的發(fā)票金額寫分錄   借:原材料  80   貸:現(xiàn)金   80    借:利潤分配 -未分配利潤   10   貸:原材料   10,這樣寫分錄嗎?

方老師 解答

2021-01-16 08:31

對的,會(huì)計(jì)處理分錄是正確的。

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相關(guān)問題討論
你的收入根據(jù)什么確定的?
2020-07-01 23:22:52
你好,取得了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本的
2018-07-30 11:25:30
你好!收入是和成本對應(yīng)的,沒有收入一般就沒有成本
2018-03-12 15:48:20
您好 沒有工程款結(jié)算的月份暫時(shí)不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-05-04 07:09:53
按多出來的差額再進(jìn)行補(bǔ)記。你暫估成本在2020年結(jié)轉(zhuǎn)沒,沒結(jié)轉(zhuǎn)直接補(bǔ)記,結(jié)轉(zhuǎn)了的話,要通過以前年度損益科目調(diào)整。
2021-01-15 22:02:45
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