
我是用稅控盤抵應(yīng)交增值稅期末余額,然后用應(yīng)交增值稅貸方總額減稅控盤以后算附加稅,對嗎?小規(guī)模納稅人,增值稅和附加稅都是季報(bào)
答: 你好,是的
想問一下,如果企業(yè)應(yīng)交增值稅1000元,減去稅控盤480元,現(xiàn)應(yīng)交增值稅1000-480=520元,那么附加稅是根據(jù) 520元進(jìn)行計(jì)算呢,還是根據(jù)1000元去計(jì)算 呢
答: 你好,這種情況下附加稅根據(jù)520計(jì)算的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個(gè)月申報(bào)附加稅,是應(yīng)交的增值稅1000減去稅控盤的費(fèi)用1050
答: 你好!如果你這個(gè)月實(shí)際不用交增值稅,就報(bào)0


清影 追問
2021-01-15 17:06
郭老師 解答
2021-01-15 17:26