老師,你那邊有沒(méi)有企業(yè)接收低稅率票情況類的說(shuō)明 問(wèn)
你好,請(qǐng)參考 本企業(yè)與個(gè)體戶構(gòu)建了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作,所涉服務(wù)或貨物采購(gòu)項(xiàng)目,均屬于個(gè)體戶日常經(jīng)營(yíng)范疇,所以依規(guī)接受其1%稅率發(fā)票作為成本列支憑證 。 答
老師晚上好,書中第111頁(yè)說(shuō)所有出口退稅業(yè)務(wù)都需要 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是建筑總承包公司,分包給 問(wèn)
你好,班組是自己有個(gè)體戶或者企業(yè)嗎 答
樸老師,上面問(wèn)的這些我大致明白了,這些證明文件回 問(wèn)
按 1000 萬(wàn) ×20% 算轉(zhuǎn)出股數(shù)(因轉(zhuǎn)增后注冊(cè)資本已增至 1000 萬(wàn));轉(zhuǎn)出比例無(wú)法律強(qiáng)制要求,但需看公司章程,20% 在大股東 52% 持股范圍內(nèi)可行。 答
已經(jīng)回答過(guò)的老師不要回答,我想看下其他老師的答 問(wèn)
以現(xiàn)金的形式收回,同時(shí)用這個(gè)企業(yè)申報(bào)納稅 答

“您本期銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開(kāi)具或代開(kāi)專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅
答: 你好,是的。填寫在第十行是對(duì)的。
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票金額嗎
答: 你好,不包含代開(kāi)的發(fā)票金額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、小規(guī)模納稅人公司季度銷售額不含稅在9萬(wàn)以下免增值稅(月度銷售額3萬(wàn)以下),超過(guò)全額征收,這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎?2、小微企業(yè)免稅銷售額季度不含稅銷售額在9萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,小微企業(yè)這里的9萬(wàn)以下包括代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票嗎?
答: 1不包括發(fā)票收入 2,不包括發(fā)票收入


why 追問(wèn)
2021-01-15 16:45
立紅老師 解答
2021-01-15 16:51