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651356
于2016-10-10 19:03 發(fā)布 ??1136次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-10-10 19:08
系統(tǒng)自動計算的,我能修改嗎?
651356 追問
2016-10-11 21:38
我似過了,表格上改不了。只能修改免稅銷售額。
李老師 解答
2016-10-10 19:06
可以改申報表。。。。。。不改其實(shí)也沒事
2016-10-10 22:55
可以的。。。。。。。。,,,
2016-10-12 08:57
那不改也沒事 我這邊可以改的
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)期增值稅申報表填寫的應(yīng)納增值稅總額是本月的銷項稅么?
答: 不是的,應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額 您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報表如何填報
討論
月末進(jìn)項稅大于銷項稅不用結(jié)轉(zhuǎn)對不對,填增值稅納稅申報表時留抵額會自動帶到增值稅申報表里嗎
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
請問,銷項稅額負(fù)數(shù),怎么填增值稅銷項申報表
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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651356 追問
2016-10-11 21:38
李老師 解答
2016-10-10 19:06
李老師 解答
2016-10-10 22:55
李老師 解答
2016-10-12 08:57