
接賬,賬上銀行存款比銀行賬戶少400,怎么調(diào)賬?老師
答: 同學(xué)你好 明細(xì)核對(duì)了嗎, 追問(wèn)的要前面帶上老師名字
銀行存款未對(duì)上,怎樣調(diào)賬?
答: 你好,是什么原因?qū)е聦?duì)賬單余額與日記賬余額不一致呢?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這帳是4月從代賬公司接回來(lái)的,會(huì)計(jì)家里出事回家了,我是出納,這月老板讓我報(bào)稅,我發(fā)現(xiàn)總賬的銀行存款和企業(yè)賬戶余額不匹配,總賬上是負(fù)數(shù)-14807.87,實(shí)際賬戶余額是6448.46,我應(yīng)該怎么調(diào)賬,影響這個(gè)月報(bào)稅么
答: 您好。報(bào)稅影響不大,你填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),注意貨幣資金科目別填負(fù)的就行,因?yàn)樨?fù)數(shù)肯定不合理。 如果您能找出每筆賬務(wù)與銀行日記賬的差額,那補(bǔ)充上那個(gè)分錄就可以,如果是長(zhǎng)期導(dǎo)致的,沒(méi)辦法核實(shí)差額原因的話,那就做一筆分錄(另一方做個(gè)往來(lái)科目_其他),把銀行余額調(diào)整一致的。
請(qǐng)問(wèn)老師,20年12月份員工報(bào)銷(xiāo)一張單據(jù)應(yīng)該貸往來(lái)科目,但是實(shí)際做成 貸銀行存款了,這個(gè)怎么調(diào)賬
銀行存款顯示為負(fù)如何調(diào)賬呢?公司前期賬務(wù)是中介在做,沒(méi)有做銀行賬,導(dǎo)致現(xiàn)在出現(xiàn)了這樣的情況,如何調(diào)整?






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