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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-13 11:27

 你好    你暫時先不開免稅發(fā)票出去了。  先開有稅率的發(fā)票 后期 免稅政策出來后 在做 紅沖發(fā)票 按免稅開 這樣來處理。   開有稅率發(fā)票就得 做增值稅了。   

溫暖 追問

2021-01-13 12:21

謝謝老師,后期紅沖的話購買方不退回發(fā)票,就需要對方申請吧? 那我該怎么做分錄?

溫暖 追問

2021-01-13 12:24

那我開具紅字發(fā)票后面2聯(lián)也要給到對方吧?以上問題請老師回復(fù)

meizi老師 解答

2021-01-13 12:27

 你好    專票的話  購買方認證了 你就得購買方開紅字信息表  你開紅字發(fā)票 你做 紅沖收入分錄 做紅字處理 。  是的  

溫暖 追問

2021-01-13 12:34

1.那這種情況  我分錄怎么做?2.那我申報的話有需要特別處理的嗎?

meizi老師 解答

2021-01-13 12:40

 你好  1.  你原來開票分錄 不變 金額負數(shù)紅沖即可  2.     申報    按紅字發(fā)票     報負數(shù)金額來   

溫暖 追問

2021-01-13 12:53

好的,老師如果是普通發(fā)票這樣紅沖,還需要給對方負數(shù)發(fā)票的第2聯(lián)嗎?

meizi老師 解答

2021-01-13 12:58

 你好        對方?jīng)]有退你發(fā)票的話。 就要給你哈 ; 如果退你了 你就不用給了。 

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你好,這個要看你們符不符合條件。
2021-11-23 17:54:04
可以的,這個是可以的
2020-11-22 10:15:53
你好,不可以的
2017-05-04 09:05:15
違法
2015-12-17 15:56:14
您好,這個是一次的哈這個
2023-06-16 13:53:26
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