
老師,現(xiàn)在申報2022年企業(yè)所得稅年報的時候調(diào)增需要補(bǔ)交稅款95元,我能在4月補(bǔ)計(jì)提2022年12月所得稅費(fèi)用嗎,如果計(jì)提了,利潤表的本年累計(jì)金額會不會因?yàn)榘夏陻?shù)據(jù)對不上
答: 補(bǔ)交的計(jì)入利潤分配-未分配利潤
我想問下來老師,所得稅費(fèi)用有數(shù)字需要填在企業(yè)所得稅年報中嗎,要的話填在哪,謝謝
答: 如果有實(shí)際繳納的話,填寫在主表32欄里面。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅費(fèi)用在企業(yè)所得稅年報中怎么填
答: 你好,不需要填報那個的,只填到利潤總額
企業(yè)所得稅稅負(fù)=所得稅費(fèi)/不含稅銷售收入 所得稅費(fèi)是全年繳納的所得稅費(fèi)嗎?
2017年一年都沒做賬都0申報的,只有2018年1-3月才做了賬且是把以前的都做到3月份的。那2017年的企業(yè)所得稅年報申報可收入費(fèi)用這些怎么填呢?按季申報的。
企業(yè)所得稅年報主表(A1000000),報表項(xiàng)目所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)1530.48,應(yīng)該填在A1000000主表第32欄嗎?







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枕夢 追問
2021-01-12 16:29
江老師 解答
2021-01-12 16:30