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Do myself as before
于2021-01-12 14:26 發(fā)布 ??2645次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-12 14:27
同學(xué)你好,是可以抵扣的;
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計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢?
答: 增值稅申報表的附表二里面填寫。
計算扣除的增值稅進項稅額填在增值稅申報表哪里呢
答: 你。您好,填寫在當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進項稅額里。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
你好,我司發(fā)票已抵扣,對方開了紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,增值稅申報表進項稅額也轉(zhuǎn)出了,那我金蝶怎么入賬呢
討論
老師,請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事?
外貿(mào)企業(yè),出口退稅,增值稅表二,第三部分待抵扣進項稅額,是否填26-28列?這張發(fā)票要紅沖了,28列(其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣)也填嗎?
差旅費計算抵扣的進項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
增值稅一般納稅人申報 主表 的第12行進項稅額數(shù)據(jù)是根據(jù)增值稅 納稅申報表附列資料(二)的第12行當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計數(shù)填寫(火車票等進項稅額)。 8月當(dāng)期沒有進項稅額認(rèn)證。這個增值稅納稅申報表的12行數(shù)據(jù)沒有導(dǎo)過來,還是0
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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