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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-10 08:42

老師,借:現(xiàn)金240 借:管理費(fèi)用-240   結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn)240 貸:管理費(fèi)用-240  對(duì)嗎

開(kāi)果兒 追問(wèn)

2016-10-10 08:50

有兩筆這樣的業(yè)務(wù)沖費(fèi)用,共480元,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減起初 不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù),正好查480元

開(kāi)果兒 追問(wèn)

2016-10-10 08:51

老師,我這個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)沖賬時(shí)只能在同一方向用紅字沖

開(kāi)果兒 追問(wèn)

2016-10-10 09:11

老師,但是這兩個(gè)表的關(guān)系差480怎么辦

鄒老師 解答

2016-10-08 16:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是    借;管理費(fèi)用  貸;本年利潤(rùn)  才對(duì)

鄒老師 解答

2016-10-10 08:54

你好,是這樣調(diào)整

鄒老師 解答

2016-10-10 09:12

是不是發(fā)生了以前年度損益事項(xiàng)

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您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好,沒(méi)錯(cuò),正常來(lái)說(shuō)是這么計(jì)算的。
2022-02-25 09:56:04
你好資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)中
2019-08-12 12:34:56
是的,要是只有管理費(fèi)用話,那這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 到時(shí)候是在資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)在未分配利潤(rùn)欄次體現(xiàn)
2019-04-08 12:45:31
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)?本年利潤(rùn)(利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”)
2019-06-13 12:18:39
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