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彪壯的水蜜桃
于2021-01-09 16:25 發(fā)布 ??962次瀏覽
韋老師
職稱: 中級會計師
2021-01-09 16:29
您好!你的分錄是對的。
彪壯的水蜜桃 追問
2021-01-09 16:31
那我就是上月不計提也可以是嗎
2021-01-09 16:32
然后我們收到的項目款,為了這個項目而購買的電腦,我直接做的業(yè)務(wù)活動成本-項目物資采購,對嗎,沒有做資產(chǎn)
韋老師 解答
2021-01-09 16:37
建議計入固定資產(chǎn)核算
2021-01-09 16:41
老師,交的社保自己部分和代繳部分怎能入帳啊
2021-01-09 16:50
你好!麻煩你重新提交一下新問題哈謝謝!
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老師,計提工資時是計提應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?
答: 學(xué)員您好,都是計提應(yīng)發(fā)數(shù)的
1月到12月只計提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯了?
答: 您好,這個肯定是不可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我這個計提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計提工資怎么做?求指教
計提工資是在每月最后一天嗎
計提工資多了,后面怎么修正
計提工資5月份落下一個人的工資,6月份計提工資的時候可以補(bǔ)上嗎
韋老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 14298 個
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彪壯的水蜜桃 追問
2021-01-09 16:31
彪壯的水蜜桃 追問
2021-01-09 16:32
韋老師 解答
2021-01-09 16:37
彪壯的水蜜桃 追問
2021-01-09 16:41
韋老師 解答
2021-01-09 16:50