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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-01-09 14:33

借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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2021-01-09 14:37

入庫的成本金額是不是要找供貨商確認清楚,不能暫估了?

郭老師 解答

2021-01-09 14:42

你好,你可以暫估的。

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2021-01-09 14:47

如果暫估和實際有差額,月末按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了?

郭老師 解答

2021-01-09 14:50

發(fā)票到了,你再重新調(diào)整就可以

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2021-01-09 14:58

假設(shè),暫估總價款1000元,100件,單價10;發(fā)票金額900,100件,單價9.
本月暫估成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本60
貸:庫存商品60
借:本年利潤60
貸:主營業(yè)務(wù)成本60
我想問,發(fā)票到了應(yīng)該怎么做分錄?

郭老師 解答

2021-01-09 15:04

借應(yīng)付賬款60貸庫存商品60,借主營業(yè)務(wù)成本-60貸庫存商品-60
借庫存商品貸應(yīng)付帳款9000
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品9000。

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2021-01-09 15:10

主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)利潤了再沖不是負數(shù)了嗎?

郭老師 解答

2021-01-09 15:10

你好是的,月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)損益進去就行,不需要自己手動輸入。

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2021-01-09 15:12

老師,你是按發(fā)票本月到做的吧

郭老師 解答

2021-01-09 15:18

不是
按業(yè)務(wù)做
發(fā)票到了重新調(diào)整

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2021-01-09 15:23

主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,沒有余額了,再沖不是負數(shù)了嗎,這樣也可以嗎?

郭老師 解答

2021-01-09 15:25

可以的,完全沒有問題,你月末再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)損益不就可以啦。

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2021-01-09 15:37

好噠,辛苦了!

郭老師 解答

2021-01-09 15:38

不客氣地,工作愉快。

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學員你好,你的問題不完整,老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2022-03-12 10:04:35
新年好 這個一般是作為未開票收入,不開發(fā)票的
2022-02-05 15:31:39
一、財務(wù)上: 按實際的銷售情況與采購情況進行做賬務(wù)處理,做銷售分錄,以及對應(yīng)的采購分錄。 二、稅務(wù)稽查上: 需要按成本加成法核定銷售收入,補交企業(yè)欠繳的增值稅及增值稅附加稅,以及對應(yīng)的滯納金。
2021-08-24 11:25:54
你好,先入原材料 之后轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2021-08-02 08:02:38
同學你好,庫存商品減少1200;存貨跌價準備減少200,主營業(yè)務(wù)成本增加1000 借,主營業(yè)務(wù)成本1000 借,存貨跌價準備200 貸,庫存商品1200
2021-05-23 15:50:11
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