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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-08 19:45

是的,結(jié)轉(zhuǎn)之后銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有期末數(shù)

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問(wèn)

2021-01-08 19:53

那我寫(xiě)錯(cuò)了呀,進(jìn)項(xiàng)稅在貨方,我寫(xiě)在借方了

maize老師 解答

2021-01-08 20:01

借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,是這樣,

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問(wèn)

2021-01-08 20:09

我寫(xiě)反了,我有留抵稅額,分錄要怎么寫(xiě)

maize老師 解答

2021-01-08 20:20

但是你這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額??現(xiàn)在期末數(shù)是多少 我?guī)湍銓?xiě)吧,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額,

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問(wèn)

2021-01-08 20:23

老師,你看下,這是12月份的增值稅報(bào)表,期末留抵稅額還有3173.2元

maize老師 解答

2021-01-08 20:30

之前留底做賬嗎,沒(méi)有就銷(xiāo)項(xiàng)稅額 18447.69 轉(zhuǎn)出未交增值稅 3173.2 貸進(jìn)項(xiàng)稅額129.7+21491.19假設(shè)之前留底沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那這個(gè)

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問(wèn)

2021-01-08 20:36

留底稅額一直沒(méi)做

maize老師 解答

2021-01-08 20:46

那之前銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)嗎,沒(méi)有現(xiàn)在期末數(shù)是多少,

21初級(jí)協(xié)議班+唐秀春 追問(wèn)

2021-01-08 20:52

月末都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)止期末數(shù)是-43748.89

maize老師 解答

2021-01-08 20:56

我問(wèn)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)期末數(shù)分別是多少,

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你好,根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時(shí)才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡(jiǎn)易計(jì)稅不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只是一般銷(xiāo)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2020-05-12 06:39:16
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)截圖
2020-09-16 21:06:22
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