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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-08 19:07

你好,銷項100萬,認證抵扣了80萬,期末結轉分錄是
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)100萬,
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)80萬,
應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20萬


借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)20萬,
貸:應交稅費—未交增值稅20萬

X小櫻桃 追問

2021-01-08 19:13

如果銷項100萬,進項120萬,只抵扣了80萬,怎么做分錄。

鄒老師 解答

2021-01-08 19:16

你好,也是同樣做分錄啊 

X小櫻桃 追問

2021-01-09 10:12

那進項稅不是有余額在那?

鄒老師 解答

2021-01-09 10:19

你好,你進項還有余額40萬,在待認證進項稅額,認證了就結轉到進項稅額來抵扣銷項稅額

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相關問題討論
選第2個選項,改完要重新結賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結賬,之后把你要反結賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認的點確認就行,就能反結賬了。 反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結轉了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學。你反結轉后,再正常結轉 就是了
2019-10-23 21:25:21
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