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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-06 21:13

老師,那待處理財產(chǎn)損益貸方不是-致有余額,我是借其他 貸待處理,發(fā)工資時借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付

紅蘋果 追問

2016-10-06 21:53

1.當(dāng)損失時,我的分錄為:借:其他應(yīng)收   貸:待處理  2.當(dāng)扣錢時分錄:  借:應(yīng)付職工薪酬    貸:其他應(yīng)付,這樣是對的嗎?若是對的,待處理貸方就有余額

紅蘋果 追問

2016-10-07 17:28

哦,明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2016-10-06 20:36

借;待處理財產(chǎn)損益   貸;庫存商品等科目
借;其他應(yīng)收款  貸;待處理財產(chǎn)損益
借;應(yīng)付職工薪酬  貸;其他應(yīng)收款   銀行存款等科目

鄒老師 解答

2016-10-06 21:33

你好,做了這幾筆分錄,待處理財產(chǎn)損益貸方怎么會有余額呢

鄒老師 解答

2016-10-06 22:21

損失  借;待處理財產(chǎn)損益 貸;庫存商品等科目
確定由有關(guān)人員賠償  借;其他應(yīng)收款 貸;待處理財產(chǎn)損益
扣款  借;應(yīng)付職工薪酬 貸;其他應(yīng)收款 銀行存款等科目
是這么個賬務(wù)處理流程

鄒老師 解答

2016-10-07 17:31

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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