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青青
于2021-01-07 13:29 發(fā)布 ??2890次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-01-07 13:31
你這個截圖可以給我看下嗎,主表和減免表,
青青 追問
我發(fā)不了圖片
2021-01-07 13:32
我是不是軟件沒更新,我沒有語音和圖片
maize老師 解答
2021-01-07 13:35
那你可以說下這個減免稅額 你填寫多少嗎,這個主表1,2,3欄有沒有數(shù)據(jù)這個,開啥發(fā)票,
2021-01-07 13:42
我開的1%發(fā)票,主表里應納稅減征額已經(jīng)把發(fā)票3%減按1%這個顯示了,可是我們稅控盤服務費280沒有顯示,我在減免稅申報表里已經(jīng)填過280了,可是主表的應納稅減征額沒變動
2021-01-07 13:49
你是代開專票 還是自開,自開,這個減免表2% 你這個主表 這個有沒有減征額下面,??
都沒有自己填寫下這個,加進去這個,要是自開專票不是代開話,代開是不能抵減這個280
2021-01-07 13:50
第4列附表這個填寫280 加減免2%這個,寫2行這個,
我們自己開的票
2021-01-07 13:51
2%應納稅減征額是顯示的,就是我們的服務費280不顯示
2021-01-07 13:52
就是稅控盤服務費280我在減免稅申報表已經(jīng)報過了,但是主表里就沒有加上這個280
2021-01-07 14:03
沒有你這個減征額,這個可以自己加進去嗎,是這樣填寫嗎,1、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 就是2.3.4列等于280 ,
2021-01-07 14:06
老師,3%減按2%這個需不需要在減免稅申報表里填寫
2021-01-07 14:07
1%我打錯了
2021-01-07 14:11
3%減按1%這個在減免稅申報表里也要申報吧,用的是0001011608
2021-01-07 14:12
你需要交稅,才填寫, 1%對應不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2021-01-07 14:13
開專票是吧,這個是需要填寫,就是你這個減免表 需要填寫2行,一行是這個2%,還有這個1行是280 這個,
2021-01-07 14:14
嗯嗯,已經(jīng)成功了,謝謝
2021-01-07 14:20
那就好,申報成功就可以,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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