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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-07 10:45

你好   你是留抵了進(jìn)項(xiàng)稅的話。 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著就行了。   

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-01-07 10:48

老師,是這樣對(duì)吧

meizi老師 解答

2021-01-07 10:54

你好 是的。 就這樣來(lái)掛著  

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-01-07 11:05

老師,第四季度是不用交所得稅的,前三個(gè)季度的計(jì)提了一共是3萬(wàn),那年底就結(jié)賬還需要計(jì)提所得稅嗎

meizi老師 解答

2021-01-07 11:11

 你好    你都不需要交納。  你就不需要去計(jì)提哦  

SFC—SFC 追問(wèn)

2021-01-07 11:11

哦,那前三個(gè)季度的已經(jīng)計(jì)提了,年底結(jié)賬的時(shí)候就不用管了是吧

meizi老師 解答

2021-01-07 11:16

你好 是的。 你累計(jì)都不產(chǎn)生所得稅 就不計(jì)提 。  

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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