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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-05 21:41

你好 你上期無票收入報(bào)稅 了。 那么你本季度 開票先紅沖無票收入分錄    然后在開票 實(shí)際對(duì)本季度是不影響的。 你本季度用正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票后的余額不超過30萬 一起填寫在10欄免稅銷售額欄次去  

思凡 追問

2021-01-05 21:47

老師您所說的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是負(fù)數(shù)收入嗎?本季度沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票?只開具了正數(shù)發(fā)票。

meizi老師 解答

2021-01-05 21:52

你好 是的。 你紅沖了無票收入 到時(shí)會(huì)負(fù)數(shù)的      負(fù)數(shù)發(fā)票 是說的你紅字發(fā)票  。而你這里主要是紅沖無票收入這筆負(fù)數(shù) 。  

思凡 追問

2021-01-05 22:16

就是本季度用開具的正數(shù)發(fā)票金額減去紅沖的那筆無票收入金額后的余額不超30萬一起填寫在10欄免稅銷售額欄次去是嗎?

meizi老師 解答

2021-01-06 08:24

你好 是的。    你累計(jì)季度不超過30萬填寫在10欄免稅銷售額欄次去 

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相關(guān)問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對(duì)方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好,找供應(yīng)商直接說明不要小規(guī)模即可
2022-03-21 14:43:34
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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