
增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證可以做進(jìn)項(xiàng)稅嗎在賬上做應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎如果做進(jìn)項(xiàng)稅了呢
答: 不可以的 做調(diào)整分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額 )
印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷(xiāo)項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購(gòu)銷(xiāo)合同嗎 你們合同是否有金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒(méi)有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

