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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-12-28 10:42

是的,可以這樣賬務處理的

落葉 追問

2020-12-28 10:44

不用通過應付職工薪酬過渡嗎?借管理貸應付借應付貸現(xiàn)金?

辜老師 解答

2020-12-28 10:45

最好通過應付職工薪酬過渡

落葉 追問

2020-12-28 10:46

不過渡會有啥影響?應付職工薪酬的金額不準確嗎?

辜老師 解答

2020-12-28 10:47

是的,應付職工薪酬沒有核算全

落葉 追問

2020-12-28 10:51

好的,明白,謝謝老師

辜老師 解答

2020-12-28 10:54

好的,客氣,幫到你就好

落葉 追問

2020-12-28 10:56

老師,那公司為員工購買工服,我要通過應付職工薪酬核算嗎?工服買的時候我這樣做:借管理費用貸現(xiàn)金,發(fā)工資扣了員工錢,借應付職工薪酬貸其他應付款,我感覺我這樣做不對,請老師指點?

辜老師 解答

2020-12-28 10:57

扣員工錢,你應該沖減費用啊

落葉 追問

2020-12-28 11:03

這個工服押金1年以后就給員工退了

辜老師 解答

2020-12-28 11:16

那你就是這樣做
借管理費用貸現(xiàn)金,
借應付職工薪酬貸其他應付款
后面退錢了,在借:其他應付款貸:銀行存款

落葉 追問

2020-12-28 11:23

我這樣做對嗎?

落葉 追問

2020-12-28 11:23

我這樣做對嗎

辜老師 解答

2020-12-28 11:23

是的,是這樣賬務處理的

落葉 追問

2020-12-28 11:24

您能看到我發(fā)的圖片嗎?

落葉 追問

2020-12-28 11:25

對嗎這樣

辜老師 解答

2020-12-28 11:25

不好意思,我看不到你的圖片

落葉 追問

2020-12-28 11:39

老師,我公司有預留工資,有工服押金,我做賬這樣做:借管理費用—工資1000貸應付職工薪酬1000,發(fā)放時:借應付職工薪酬700其他應付款200其他應付款—工服100,這樣做對嗎?那到時候退預留工資和工服押金:借其他應付款貸現(xiàn)金?

辜老師 解答

2020-12-28 11:42

是的,是這樣賬務處理的

上傳圖片 ?
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計入管理費用——福利費科目處理,不用計提,直接開支時計入就行了
2017-08-27 15:58:59
借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費
2020-06-08 18:08:33
你好,做管理費用福利費里面可以的,這個是你單位職工的嗎?
2021-12-09 09:16:31
你好,如果是公司統(tǒng)一組織的并有明確文件通知的,在工資總額12%以內(nèi)的,都可以計入
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你好,你的理解正確的
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