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齊齊
于2020-12-25 14:47 發(fā)布 ??1965次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-12-25 14:48
一、借:應收賬款——甲公司貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品二、借:銀行存款貸:應收賬款——甲公司
齊齊 追問
2020-12-25 14:51
我們沒有收到發(fā)票 甲方直接代付的
2020-12-25 14:52
開了100萬 到了80萬 還有20萬甲方直接付給材料個人了 我們沒有收到發(fā)票 現(xiàn)在確定也收不到發(fā)票了
江老師 解答
2020-12-25 15:00
那開發(fā)票給甲方,甲方直接付款,直接作為甲方的賬務(wù)處理就可以了。
2020-12-25 15:02
我們是建筑企業(yè) 我們已經(jīng)開票給了甲方 甲方對著發(fā)票付了部分工程款 還有部分工程款 直接幫我們付了材料供應商 (這是個人)現(xiàn)在我確定收不到這些材料供應商的發(fā)票 我應該怎么做分錄
2020-12-25 15:06
你們可以減掉材料供應商開具發(fā)票的金額,給甲方開具發(fā)票。
2020-12-25 15:07
發(fā)票已經(jīng)開了 供應商又沒有開票給甲方
2020-12-25 15:08
那是私人協(xié)商開具發(fā)票的問題。因為付款需要開具發(fā)票。
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江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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