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送心意

小寶老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-12-25 13:59

你好,如果實(shí)在沒法理,可以這樣操作,核對能核對的,和老板說說

十月 追問

2020-12-25 14:01

老師我還想問一下這樣我重新建賬了,但是本年利潤的數(shù)據(jù)該怎么填寫期初數(shù)據(jù)呢,主要之前數(shù)據(jù)全都是錯誤的,還是這個數(shù)值就按照錯誤的數(shù)據(jù)填寫

小寶老師 解答

2020-12-25 14:08

這個數(shù)不好確認(rèn),主要是錯的數(shù)據(jù)產(chǎn)生的,找老板確認(rèn)個數(shù),把金額大的收入支出核對明白就可以

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你們這情況只能這么處理了
2020-04-03 07:47:57
應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)收款。 應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù),說明是預(yù)付款。
2017-03-27 15:17:57
你好!按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入,其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12
您好,當(dāng)然是借款時,借 其他應(yīng)付款,貸 現(xiàn)金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先這個是不合規(guī)的。 這個看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額,金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元,那您就借:其他應(yīng)付款-10 貸:其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
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