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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-24 20:51

同學(xué)你好,如果是作為員工提成是需要并入工資申報個稅的;如果是已經(jīng)開了發(fā)票,是需要按業(yè)務(wù)招待費用入賬的;

小白 追問

2020-12-24 21:03

已經(jīng)開具了發(fā)票,我們可以不要,然后獎金方式發(fā)給個人,申報個稅就是了!總比讓公司招待費超很多調(diào)增利潤好吧?另外我們小微企業(yè)如果超過300萬就是25%繳納企業(yè)所得稅,如果不超過300萬,只需要繳納100?5%+200?10%的繳納,是這樣吧?

立紅老師 解答

2020-12-25 07:50

同學(xué)你好,對方已經(jīng)開了發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)有記載您公司是收票方,是要計入業(yè)務(wù)招待費的,要不屬于查出也得補稅

小白 追問

2020-12-25 08:04

讓對方作廢重新開具呢?

立紅老師 解答

2020-12-25 09:38

同學(xué)你好,可以作廢重開;

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相關(guān)問題討論
你好,嗯嗯,是的呢,匯算的時候
2019-08-03 14:58:16
你好,可以的計入管理費用-招待費科目,
2018-10-30 08:37:14
不超過發(fā)生額的60%或不超過銷售收入的千分之五,取低值扣除
2016-01-05 15:41:17
你好,如果匯算清繳按規(guī)定予以調(diào)整了,其實就談不上有什么不好的影響
2018-03-24 11:10:52
你好,可以作為招待費稅前扣除
2018-10-31 10:01:53
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