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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-24 08:36

同學(xué)你好
暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)就行了

123804689 追問

2020-12-24 08:39

如果暫估的成本少,本期繳納的所得稅多了,如何退稅呢?

樸老師 解答

2020-12-24 08:41

來了成本之后用以前年度損益調(diào)整來做

123804689 追問

2020-12-24 08:43

如果不跨年呢?所得稅是一年一繳納還是一個月一繳納呢?

樸老師 解答

2020-12-24 08:45

同學(xué)你好
這個是季度繳納的

123804689 追問

2020-12-24 08:50

如果上期暫估的成本少,上期繳納的所得稅就多了,到了本期沖回上期暫估的成本,按實際成本入賬,上期多繳納的所得稅,怎么處理,不跨年

樸老師 解答

2020-12-24 08:58

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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借:生產(chǎn)成本——撈沙成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(人工費) 貸:累計折舊(設(shè)備折舊費) 貸:其他應(yīng)付款(運輸費、維護(hù)費等)
2024-04-27 04:06:30
你好,可以修改的,用利潤分配來做。
2022-04-12 09:25:31
好,建議不要反階段修改,你直接在這個月調(diào)整。
2022-04-11 12:37:58
你好 反結(jié)轉(zhuǎn)回去結(jié)轉(zhuǎn)? 不然利潤不準(zhǔn)確??
2021-11-26 09:54:09
你好,之前的問題具體是??
2021-11-04 19:39:21
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