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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-12-21 18:18

你好,同學(xué)。
視同銷售,就是在計(jì)稅時(shí)要按銷售確認(rèn)收入處理。
會(huì)計(jì)賬務(wù)處理要分情況,你是外購的視同銷售,還是自產(chǎn)的視同銷售
借,X
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸,庫存商品等

小白 追問

2020-12-21 18:32

我們是做路邊廣告牌的公司,另外也有銷售酒的業(yè)務(wù)!外購的酒送人處理!原來買進(jìn)的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額的!現(xiàn)在送人需要視同銷售處理么!申報(bào)要無票收入申報(bào)么?賬務(wù)處理像上面的處理還是怎么搞?

陳詩晗老師 解答

2020-12-21 18:33

那你就是外購視同銷售
你會(huì)計(jì)的處理是
借,銷售費(fèi)用
貸,庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi) 視同銷售
然后你在申報(bào)時(shí),要將這視同銷售的計(jì)稅依據(jù)作為收入申報(bào)處理

小白 追問

2020-12-21 18:36

這樣的話,這邊會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表收入和增值稅申報(bào)的收入,在企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)顯示不一致!

陳詩晗老師 解答

2020-12-21 19:11

這里有差異是正常的,你這是會(huì)計(jì)口徑 和計(jì)稅口徑 差異

小白 追問

2020-12-21 20:20

如果這樣賬務(wù)處理,借,銷售費(fèi)用   貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品等  申報(bào)的時(shí)候視同銷售做無票收入申報(bào),這樣不就可以保持一致了么?

陳詩晗老師 解答

2020-12-21 20:20

你這會(huì)計(jì)處理不是這樣的啊,只有自產(chǎn)才這樣處理的

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你好,同學(xué)。 視同銷售,就是在計(jì)稅時(shí)要按銷售確認(rèn)收入處理。 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理要分情況,你是外購的視同銷售,還是自產(chǎn)的視同銷售 借,X 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫存商品等
2020-12-21 18:18:59
銷售收入*所得稅稅負(fù)=你今年交了多少所得稅 利潤(rùn)總額*所得稅稅率=你今年交了多少所得稅 銷售收入*所得稅稅負(fù)/所得稅稅率=利潤(rùn)總額
2017-03-06 13:45:11
對(duì)的,企業(yè)所得稅是按照差額前的
2019-12-03 16:27:51
你好,根據(jù)季度末月利潤(rùn)表的 收入,成本,利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)據(jù)填寫 沒有收入,那收入,成本都是0,把期間費(fèi)用填寫在利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)就是了
2019-07-12 13:51:08
你好,嗯額,是不含稅的銷售總額
2019-07-02 17:06:02
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