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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-12-19 15:11

您好,
1:您可以把應付賬款余額給對方,
后面再附上這家供應商的應付賬款的明細單。
謝謝!

一粒沙 追問

2020-12-19 15:14

老師,如果我們應付賬款入賬依據是發(fā)票,那么對方沒有開發(fā)票的這部分應付款怎么辦呀?

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:14

請問一下,對方沒有開發(fā)票過來。
貴公司財務不暫估的么?

一粒沙 追問

2020-12-19 15:18

有點明白了,老師,那么根據您的經驗,暫估入庫科目下,應當怎么設置明細科目,以后比較好對賬?

一粒沙 追問

2020-12-19 15:32

還有,如果金額確定,暫估的只是不含稅價,那么增值稅部分,怎么處理。
現在只是無力支付貨款,對方因為我們沒有付款,所以不開發(fā)票,金額已經確定了啦。

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:36

您好,比如說金額是110元,不含稅價100元,增值稅10元。
您可以直接暫估入庫110元,謝謝!

思頓喬老師 解答

2020-12-19 15:37

借:原材料
貸:應付賬款—**公司

一粒沙 追問

2020-12-19 15:41

謝謝老師!老師辛苦了!

思頓喬老師 解答

2020-12-19 16:02

不客氣的,同學。假如覺得可以的話,請給好評,謝謝!

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相關問題討論
您好,一般情況下,給對方單位發(fā)詢證函,來查明情況。
2020-04-23 23:19:03
建議不要這么設置 他這個設置暫估是為了體現暫估了成本或者費用 直接寫供貨商就可以
2020-03-02 18:14:45
你好,那就要看看哪一個填寫的正確了呢,有一個是錯的
2021-04-06 11:54:04
應付賬款,這個屬于商場的應付賬款,屬于采購的貨款
2018-09-26 09:20:49
你好,根據公司經營范圍,購入供應商材料或勞務的計入應付賬款,其他的也是與經營相關的業(yè)務往來計入其他應付款
2017-06-23 11:40:07
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