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學堂用戶_ph341092
于2020-12-18 13:48 發(fā)布 ??471次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-12-18 13:49
同學你好發(fā)票開給您公司,是可以抵扣 的
學堂用戶_ph341092 追問
2020-12-18 13:52
那我是不是應(yīng)該這樣做分錄呢?借:其他應(yīng)收款-A公司 8.85 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1.15 貸:銀行存款 10
立紅老師 解答
2020-12-18 14:00
同學你好是的,是這樣的
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企業(yè)購入甲材料一批 價款20000元 增值稅進項稅額2600元 材料未到達 全部款項未支付
答: 你好 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
老師麻煩問一下,21年增值稅進項稅額有剩余,是否可以在22年使用
答: 你好;? 可以留抵的。 可以的? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
即是增值稅法定稅率,又是增值稅進項稅額扣除率的是哪一個
答: 你好,這個就是9%的哦
請問這道題里面的增值稅進項稅額是如何得出的?是否能入賬?
討論
四月份增值稅進項稅額漏記了100元,怎么辦?
增值稅進項稅額認證后能否選擇具體留抵的金額,還是和銷項相減多的才能留
老師,增值稅進項稅額認證清單在哪里下載打印?
增值稅進項稅額,需要年結(jié)嗎
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 5.00 解題: 84091 個
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學堂用戶_ph341092 追問
2020-12-18 13:52
立紅老師 解答
2020-12-18 14:00