
請問把A客戶預(yù)收款轉(zhuǎn)銷到B客戶,轉(zhuǎn)銷以后B客戶這邊還做應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷嗎?
答: 你好, 是哪來的題目呢
年終報(bào)表預(yù)收為負(fù)的可有事?我應(yīng)該怎么做?我們12月份有筆預(yù)收款!我是否直接把它改成應(yīng)收款?還是怎么搞?老師
答: 您好,預(yù)收賬款為負(fù)數(shù) 表示應(yīng)收賬款,您改為應(yīng)收賬款即可
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,如果預(yù)收款和應(yīng)收款,對不上,應(yīng)該怎么對呢?謝謝老師了。
答: 你好,預(yù)收款和應(yīng)收款對不上你是指預(yù)收賬款與應(yīng)收賬款本身對不上,還是明細(xì)賬與報(bào)表數(shù)據(jù)對不上? 資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款是這樣填寫的 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額


蘇東坡 追問
2020-12-17 16:17
蘇東坡 追問
2020-12-17 16:23
何江何老師 解答
2020-12-17 16:23