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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-17 14:56

你好,你開出銷項后,和公司目前的進項相抵后,還要交增值稅的話,就要交附加稅.印花稅要交.

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-17 15:35

二手機器出口開票的稅率是?之前機器有抵扣過進項,現(xiàn)在出口稅務(wù)如何處理?

張壹老師 解答

2020-12-17 15:43

你好,之前已抵過進項,你現(xiàn)在開13%銷項.

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-17 15:54

出口二手機器可以申請免稅嗎?

張壹老師 解答

2020-12-17 16:05

不可以,你進項抵過了,就不能,如果沒抵過進項,就可以簡易征稅.

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-17 16:14

我問稅務(wù)咨詢的人,他是這樣說的,我有點搞不清楚了
{出口使用過的舊設(shè)備,如前期已抵扣過,視同自產(chǎn),適用免抵退。08年12月31前購進,09年1月1日以后購進,也沒抵扣過,適用免退,(以上兩種都要核查)什么憑證沒有,按免稅來}

張壹老師 解答

2020-12-17 16:16

你好,出口適用免稅,就是免稅值稅,你申報增值稅的時候放在出口免稅那欄.不用交附加稅.

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-17 16:29

那印花稅呢?

張壹老師 解答

2020-12-17 16:35

你好,印花稅正常交.

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-17 17:13

如果機器設(shè)備當(dāng)初進來做費用,現(xiàn)在要賣出去,已經(jīng)不知道哪時候買的沒法做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是就開13%出口增值稅稅?

張壹老師 解答

2020-12-17 20:44

你好,你在國內(nèi)賣就是來13%
的銷項,不用進項轉(zhuǎn)出的,國外就正常報出口退稅。

Mavis 17.09.02 追問

2020-12-18 09:57

那如果改賣國內(nèi)是3%減按2%繳稅嗎?

張壹老師 解答

2020-12-18 09:58

你好,不能,你已抵過進項了,這種減免計征的是沒有抵過進項的用過的舊機器

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相關(guān)問題討論
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2018-05-22 17:05:35
您好,這個的話是可以的,但是可以用稅金及附加代替管理費用,這個就行
2024-07-26 17:09:55
你好,你開出銷項后,和公司目前的進項相抵后,還要交增值稅的話,就要交附加稅.印花稅要交.
2020-12-17 14:56:39
你好,是的,小規(guī)模納稅人附加稅減半征收,不適用于一般納稅人。同時,如果月銷售額不超過10萬元或者季度銷售額不超過30萬元,免征教育費及地方教育費附加。
2019-05-11 09:15:06
一般納稅人的城市維護建設(shè)稅,教育費附加,地方教育費附加按當(dāng)月交的增值稅為計稅基數(shù) 印花稅按含稅收入的萬分之三計算繳納
2017-07-11 15:59:53
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