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于2020-12-17 11:29 發(fā)布 ??697次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-12-17 11:36
您好,借原材料,貸應付賬款~暫估。需要在匯算清繳前取得發(fā)票。
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老師你好,我賬上有暫估,匯算清繳時我調增了,我想問一下我賬上應付賬款-暫估,怎么處理?一直掛在賬上嗎?
答: 借營業(yè)外支出貸應付賬款暫估
你好!請問跨年的暫估應付賬款,如果沒有票,匯算清繳是應該怎么做?
答: 你好!如果轉入成本的話,需要做成本調減利潤調增處理,
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,如果是17年及18年跨年應付賬款-貨款的暫估,匯算清繳時也沒做調增,現(xiàn)在要怎樣來處理?
答: 老師,已經銷售出去了。
去年12月暫估了一批原材料金額大概有45萬,整個23年的賬上應付賬款-暫估有65萬,到了今年5月匯算清繳才把暫估發(fā)票收到,現(xiàn)在收到的發(fā)票原材料跟之前暫估的不一致,怎么做賬務處理?如果把之前暫估的原材料沖掉,那樣原材料不就出現(xiàn)負數(shù)了?
討論
應付賬款年末借方有余額,為未開票付款,匯算清繳需要調增成本嗎
1月做12月的帳,這個時候 應付賬款-暫估,可以有余額嗎 ,還是說年底匯算清繳的時候應付賬款-暫估 沒有余額就可以了
老師,我2020年暫估的原材料發(fā)票,借原材料貸應付賬款,如果2021年匯算清繳前發(fā)票也沒來,怎么辦?
匯算清繳已經調增的9暫估成本,賬上還掛著應付賬款暫估,怎么處理?這部分暫估成本確定不會有發(fā)票了
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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