老師,之前注冊(cè)資本是認(rèn)繳的,一直沒(méi)有到位?,F(xiàn)在股 問(wèn)
那個(gè)次年1月申報(bào)印花稅就行,在工商年報(bào)的官網(wǎng)其它公示里邊公示 答
你好老師,有沒(méi)有完善的財(cái)務(wù)制度模板?發(fā)幾份我參考 問(wèn)
同學(xué),你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師:小規(guī)模商貿(mào)納稅人, 簽訂一份銷售談的就是不含 問(wèn)
申報(bào)收入計(jì)算:是,按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開(kāi)票收入”,繳增值稅≈0.99 元。 降風(fēng)險(xiǎn)措施: 全額申報(bào),不隱瞞未開(kāi)票收入; 留存合同(注明 100 元含 1% 稅、不開(kāi)發(fā)票)、送貨單、收款憑證; 做賬時(shí)按 “借:銀行存款 100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99.01、應(yīng)交稅費(fèi) 0.99” 處理; 避免長(zhǎng)期大量無(wú)票銷售,盡量引導(dǎo)甲方要票。 答
老師,您好,一般納稅人醫(yī)藥公司,有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ) 問(wèn)
您好,只要有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍是可以的,沒(méi)事 答
您好老師,過(guò)節(jié)我購(gòu)買(mǎi)的禮品贈(zèng)送客戶,禮品的發(fā)票是 問(wèn)
1、采購(gòu)月餅 借:庫(kù)存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)專票才使用 ? ? ?貸:銀行存款 2、贈(zèng)送客戶 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) ? ? ?貸:庫(kù)存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 一般確認(rèn)的銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用為采購(gòu)商品的含稅價(jià)款。 贈(zèng)送按偶然所得申報(bào)個(gè)稅 答

小規(guī)模所得稅申報(bào)表中減去:以前年度虧損,這個(gè)什么條件下可以填寫(xiě)
答: 你好,有以前年度虧損彌補(bǔ)的條件下,你查詢18年度所得稅申報(bào)表,看有木有未彌補(bǔ)虧損
老師,我們企業(yè)以前年度虧損,但是在50年第一季度盈利,所得稅申報(bào)表主表第8欄不能直接填數(shù)據(jù),這個(gè)要在哪里填啊
答: 你好,說(shuō)明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào),不允許彌補(bǔ)之前年度虧損 需要在匯算清繳的時(shí)候在彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填寫(xiě)彌補(bǔ)虧損情況
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模, 第二季度,我吧“實(shí)際利潤(rùn)額”8194.16被我手誤填寫(xiě)在了“以前年度虧損”里去了,到這個(gè)季度再次申報(bào)所得稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我該怎么糾正這個(gè)所得稅報(bào)表呢?想把這個(gè)8194.16刪掉,怎么刪掉呢?
答: 您好!最好的辦法就是去稅局申請(qǐng)撤銷,然后重新申報(bào)
我填寫(xiě)2018年第一季度所得稅申報(bào)表,這個(gè)報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損這一行的數(shù)據(jù)系統(tǒng)能自動(dòng)生成嗎?
2019年一季度有利潤(rùn)3萬(wàn),以前年度虧損累計(jì)5萬(wàn),那么一季度所得稅申報(bào)表上,彌補(bǔ)以前年度虧損那欄是不是可以把5萬(wàn)填上?
季度所得稅申報(bào)表中的彌補(bǔ)以前年度虧損,如果要填這個(gè)的話,要不要去稅務(wù)局備案嗎?還是直接填就可以?

