你好老師!要是股東按投資款進(jìn)賬,后期按退投資款支 問(wèn)
同學(xué),你好 后期按退投資款支付出去了,是還給股東嗎? 有風(fēng)險(xiǎn)的,算抽逃出資 答
老師您好,影視文化傳媒行業(yè),請(qǐng)劇組的人喝咖啡計(jì)入 問(wèn)
可計(jì)入 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
請(qǐng)問(wèn)一下,我們做亞馬遜平臺(tái)的,收入超過(guò)30萬(wàn),增值稅 問(wèn)
若沒(méi)有報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷(xiāo)填寫(xiě) 答
成本計(jì)算體系與財(cái)務(wù)核算流程是怎么銜接的,老師 問(wèn)
您好,財(cái)務(wù)核算就像公司的記賬員,先把花的各種成本(比如材料、人工、水電費(fèi))記到“生產(chǎn)成本”和“制造費(fèi)用”這兩個(gè)大賬本上(借:生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用 100,貸:原材料/銀行存款 100),然后成本計(jì)算體系登場(chǎng),它像個(gè)分配師,把“制造費(fèi)用”這個(gè)總賬單按規(guī)則(比如按工時(shí)比例)分?jǐn)偨o不同產(chǎn)品,公式類(lèi)似“A產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用=總制造費(fèi)用 × (A產(chǎn)品工時(shí)/總工時(shí))”,最后算出每個(gè)完工產(chǎn)品的總成本(單位成本=總成本/完工數(shù)量),財(cái)務(wù)核算再根據(jù)這個(gè)結(jié)果做結(jié)轉(zhuǎn)(借:庫(kù)存商品 80,貸:生產(chǎn)成本 80),等商品賣(mài)出后,用這個(gè)單位成本來(lái)算利潤(rùn)(借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80,貸:庫(kù)存商品 80),最終這些數(shù)據(jù)都進(jìn)入了公司的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。 答
老師,我們公司是一般納稅人,前面1-9月的賬,應(yīng)交稅費(fèi) 問(wèn)
不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的。根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 答

求計(jì)提應(yīng)交增值稅 會(huì)計(jì)分錄 繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
計(jì)提增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,是一般納稅人的嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提增值稅會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅








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鄒老師 解答
2016-09-19 14:40
鄒老師 解答
2016-09-19 14:43