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送心意

李老師A

職稱中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!

2020-12-04 14:22

你好,同學, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
抵扣稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-應交增值稅-減免稅

~JuanJuanHe~ 追問

2020-12-04 15:46

您上面說的分錄是實際發(fā)生抵扣的時候做的嗎?

李老師A 解答

2020-12-04 17:24

你好,同學,是這樣得啊

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相關問題討論
你好 ; 你作借方負數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
你不抵扣是嗎?借管理費用,貸應交稅費。
2020-01-13 17:04:53
你好,同學, 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 抵扣稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅
2020-12-04 14:22:59
沒有然后啦就可以啦。
2019-01-02 20:24:45
兩種做法都可以的,一個是貸方有發(fā)生額,一個貸方沒有發(fā)生額
2019-01-04 18:04:04
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