
這個(gè)月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時(shí) 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
老師,公司去年10月支付10-今年9月一年房租,去年賬務(wù)掛的借:其他應(yīng)付款10000貸:銀行存款10000。今年五月份我們一次8個(gè)月的攤銷,賬務(wù)是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款。但是今年其他應(yīng)付款就出現(xiàn)借方余額了。
答: 同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人發(fā)生費(fèi)用借管理費(fèi)用-貸其他應(yīng)付款-法人法人借款時(shí)借:其他應(yīng)付款-法人貸:銀行存款可以這樣做賬嗎?
答: 同學(xué),可以這樣做的。

