
老師,多扣的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,分錄是:借:銀行存款 營(yíng)業(yè)外支出貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣做嗎?
答: 你好,是什么情況會(huì)造成多扣增值稅?
老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
答: 關(guān)鍵是你得查出5月是什么原因少交了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳當(dāng)年2月增值稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 稅金及附加 營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 我沒(méi)有明白,為什么要做第三步?還有就是 我應(yīng)交稅費(fèi)整體這個(gè)科目 貸方余額 小于 我需要實(shí)際繳納的稅款,正好相差上面這個(gè)數(shù)?為什么會(huì)?
答: 你好,你看下你的留底稅款之前是不是有余額?然后用這個(gè)留底抵扣了你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。


lynne 追問(wèn)
2020-12-01 21:32
鐘存老師 解答
2020-12-01 21:38
lynne 追問(wèn)
2020-12-01 21:41
鐘存老師 解答
2020-12-01 21:45