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雯雯baby.n
于2016-09-12 12:20 發(fā)布 ??566次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-09-12 13:28
老師,有關(guān)公司代付員工水電費的問題,我司租用辦公室繳水費1500(其中500是幫員工代繳的),電費是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費用-水費 1500 借:管理費用-電費1800 貨:其他應付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時,借:應付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應付款1300這樣做對不,不對的話要怎么做,請詳細寫出來,謝謝
曉海老師 解答
2016-09-12 12:28
你好!請將問題復述完整謝謝
2016-09-12 13:56
你好!員工部分計入其他應收款核算其他都對
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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曉海老師 解答
2016-09-12 12:28
曉海老師 解答
2016-09-12 13:56