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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-09-12 09:47

按收付實現(xiàn)制的話我該怎么把之前的賬務轉換過來

小數(shù)點 追問

2016-09-12 09:52

銀行賬號比較多,我接手過來的時候,銀行起初余額是不清楚的

小數(shù)點 追問

2016-09-12 10:01

那如果按照收付實現(xiàn)制的話,是不是收到貨款后要結轉相應的成本

吳月柳 解答

2016-09-12 09:45

按照收付實現(xiàn)制比較好,拿到單據(jù)再做賬,這樣也不會亂套。根據(jù)單據(jù)來入賬,月底對賬就錯不了。

吳月柳 解答

2016-09-12 09:50

那你得找出來哪筆多付了哪筆沒付了,你每月底也有對銀行賬的吧?對的話正常是不會亂的。

吳月柳 解答

2016-09-12 09:57

銀行余額不清楚,那資產負債表上的貨幣資金與現(xiàn)金銀行賬對得上嗎?你現(xiàn)在可以根據(jù)每個銀行多出的金額或少出的金額對你的應收應付才可以,工作量有點大。

吳月柳 解答

2016-09-12 10:02

不是,確認收入時就要結轉相應成本了。

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相關問題討論
你好!雙方都按正常的銷售處理就可以,你們收到的是庫存商品,對方是費用,不涉及資金
2020-11-23 14:44:10
確認稅金吧,繳稅吧
2017-07-23 10:42:57
你好,賬務借:信用減值損失 貸:壞賬準備 稅務,計提不得稅前扣除,實際發(fā)生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好,只能是再開具發(fā)票,再確認一次收入的 你去年應當做預收賬款處理,現(xiàn)在開具發(fā)票才做收入確認
2018-04-08 16:23:02
你好,建議入賬營業(yè)外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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