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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-11-30 12:43

同學您好,二手車交易市場開的是二手車銷售發(fā)票嗎

橘子橙 追問

2020-11-30 13:06

老師你好,是二手車銷售發(fā)票。

文老師 解答

2020-11-30 13:26

那為什么金額來去這么大

橘子橙 追問

2020-11-30 13:31

這是領導的決定。老師你就不要問事情的原因了。就結合上例。告訴我怎么繳稅就行。具體交哪些稅金額怎么算?再這樣問下去。問題沒解決。5次追問就結束了。我很著急等我。

文老師 解答

2020-11-30 13:40

您如果按發(fā)票的話,您以前沒有抵扣過增值稅就按3%計算,實際按2%繳納,也就是480000/(1加3%)*2%,以前抵扣過增值稅,就是48000/(1加13%)*13%

橘子橙 追問

2020-11-30 14:22

謝謝老師。您是說我只需要交增值稅嗎?印花稅要交嗎?怎么核算印花稅金額?這個車子是2017年12月購入。當時入賬附件為機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。發(fā)票信息:增值稅額326966.67元,增值稅率17%,不含稅額1923333.33元,價稅合計2250300元。

文老師 解答

2020-11-30 15:20

印花稅的是萬分之三,購銷合同印花稅
那您當時應該是抵扣過增值稅的,您是一般納稅人的話

橘子橙 追問

2020-11-30 16:28

謝謝老師。我公司是一般納稅人。發(fā)生上面業(yè)務。我需要交2種稅對嗎?1.增值稅按照二手車交易市場開發(fā)票價48萬/(1+13%)*13%核算增值稅對嗎?還是按合同車價2250300元/(1+13%)*13%?2.印花稅是按照48萬*萬分之三?還是2250300*萬分之三?

文老師 解答

2020-11-30 17:12

就是按銷售價48萬計算的,印花稅也是按48萬計算

文老師 解答

2020-11-30 17:13

您有您這個銷項稅額可以用進項稅額抵扣的,

橘子橙 追問

2020-12-01 12:13

謝謝老師。那后面我要是開增值稅發(fā)票給客戶。我能按照雙方簽訂合同價250300元開嗎?還是必須按二手車市場發(fā)票48萬來開專票?如果按照250300元開票。我還要補交增值稅和印花稅嗎?

文老師 解答

2020-12-01 12:23

按您后來的說法2250300是您公司當時買車的時候的金額,
最好是合同發(fā)票和資金的金額要一致的

橘子橙 追問

2020-12-01 12:40

謝謝老師。2250300元是當初進價。但是現(xiàn)在買給客戶雙方簽訂協(xié)議也是2250300元。但是二手車市場發(fā)票只可以開48萬。那我開專票給客戶應該按照哪個價合適呢?

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你好,繳納增值稅,附加稅,印花,土地增值稅,企業(yè)所得稅
2020-01-02 11:55:55
您好 自己在開票系統(tǒng)根據(jù)購進固定資產(chǎn)的時候發(fā)票品名開具就好了
2022-04-29 19:10:16
銷售舊的已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn),按3%開具發(fā)票,再減免稅1%,最后交2%的增值稅。
2020-03-20 16:22:03
你好;? ? 那老板會轉款給公司嗎 ; 這個之前公司是否欠老板的錢??? ?
2022-12-06 09:49:47
你好,相當于銷售固定資產(chǎn),納稅
2022-06-24 18:10:18
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