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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-08 22:43

技術員重新點了計提折舊,結果所有固定資產重復計提好幾萬的折舊,重復計提的是廠房那些,固定資產卡片里面顯示的折舊的月份不對,現在賬也不平了,咱們會計學堂沒有比較高級的技術員能不能幫我問問到底咋辦呢

曉海老師 解答

2016-09-08 22:20

你好!應該是數據庫有問題,找軟件兒的時候給你維護一下,軟件是網絡版的嗎?
有非正常退出的情況嗎?

曉海老師 解答

2016-09-08 22:56

你好,首先要修改固定資產卡片,多計提部分做紅數沖回來

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相關問題討論
選第2個選項,改完要重新結賬的
2019-11-28 16:49:23
點開總賬,在最下面有個期末點開期末有個結賬,之后把你要反結賬的月份點上 ,按ctrl+shift+F6 就行,會出來一個管理員口令,那個沒有默認的點確認就行,就能反結賬了。 反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態(tài)激活——憑證——恢復記賬前狀態(tài) 。 反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好,先反結帳就可以了
2020-04-12 11:56:05
您好,再反過賬,反審核,之后就可以反結轉了。
2017-10-13 11:33:26
你好,同學。你反結轉后,再正常結轉 就是了
2019-10-23 21:25:21
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