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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-11-24 11:35

同學(xué),你好,沒有問題的。

心誠 追問

2020-11-24 11:50

那實際應(yīng)發(fā)給員工的工資是14000+578.88+360-578.88-360-其他應(yīng)收款399.24-其他應(yīng)收款360=13240.76元,對嗎?

森林老師 解答

2020-11-24 11:54

同學(xué),你好578.88這個是單位交的社保,和員工沒有關(guān)系,

心誠 追問

2020-11-24 11:57

我公司的出納在本月轉(zhuǎn)給這個員工10000元預(yù)支款,網(wǎng)銀備注工資;如果沖減兩個月的工資又少了,算發(fā)一個月的工資又多了,我應(yīng)該怎樣處理呢或者分錄應(yīng)該怎么做?我這樣處理借:應(yīng)付職工薪酬-10759.24  貸:銀行存款10000  其他應(yīng)收款759.24,應(yīng)付職工薪酬貸方余額剩余3240.76元,先掛在賬上,等再發(fā)工資時再沖嗎?對嗎?

森林老師 解答

2020-11-24 11:59

同學(xué),你好,思路很清楚,對著了

心誠 追問

2020-11-24 11:59

實際應(yīng)發(fā)給員工的工資應(yīng)該是14000-其他應(yīng)收款399.24-其他應(yīng)收款360=13240.76元,對嗎?

森林老師 解答

2020-11-24 12:00

同學(xué),你好,沒有問題,對的。

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你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
你好,同學(xué)。 你這分錄處理正確的
2020-11-21 19:44:39
計提工資是扣除社保之前的數(shù)啊
2022-03-03 10:33:41
您好!可以的。 你這個相當(dāng)于計入了費(fèi)用。
2017-05-03 10:17:36
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