老師有兩筆1.借:銀行存款1473.2 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入1473.2(紅字) 2.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1227.4 貸:銀行存款1227.4 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 謝謝
陳卓蓮
于2016-09-07 18:58 發(fā)布 ??769次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計(jì)中級職稱
2016-09-07 20:50
我提問:老師有兩筆1.借:銀行存款1473.2
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入1473.2(紅字)要不要加減號
2.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1227.4
貸:銀行存款1227.4
月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 謝謝
老師是這樣嗎
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你好,是這樣做分錄
收到利息時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤
以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27

是負(fù)
2017-07-26 20:19:59

你好你這個(gè)虛增本年累計(jì)數(shù),需要做,借銀行0.88 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.88 結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤 -0.88 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.88
2021-06-16 08:32:28

你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06

你好!對的!當(dāng)然,第二對分錄,可以不用負(fù)數(shù)表示,借記財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸記本年利潤
2018-03-15 19:48:39
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