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送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2016-09-07 20:50

我提問:老師有兩筆1.借:銀行存款1473.2
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入1473.2(紅字)要不要加減號
2.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)1227.4
貸:銀行存款1227.4
月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時(shí)怎么結(jié)轉(zhuǎn) 謝謝
老師是這樣嗎

陳卓蓮 追問

2016-09-07 21:08

第一種結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:本年利潤145.8元(紅字)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用245.8元(紅字)
第二種結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:本年利潤1473.2元(紅字)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用1473.2元(紅字)
借:本年利潤1227.4元
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用1227.4元
老師那種對

陳卓蓮 追問

2016-09-07 21:15

我回復(fù):第一種結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:本年利潤245.8元(紅字)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用245.8元(紅字)
第二種結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
借:本年利潤1473.2元(紅字)
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用1473.2元(紅字)
借:本年利潤1227.4元
貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用1227.4元
老師那種對

曉海老師 解答

2016-09-07 19:05

你好,第一個(gè)分組錯(cuò)了吧,財(cái)務(wù)費(fèi)用紅叔也應(yīng)該是在借方,在貸方,你的科目是不平的,

曉海老師 解答

2016-09-07 20:52

你好,結(jié)轉(zhuǎn)利潤時(shí)借本年利潤紅數(shù)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用紅數(shù)

曉海老師 解答

2016-09-07 21:15

借本年利潤  245.8紅數(shù)   貸財(cái)務(wù)費(fèi)用  245.8紅數(shù)

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你好,是這樣做分錄 收到利息時(shí): 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤 以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27
是負(fù)
2017-07-26 20:19:59
你好你這個(gè)虛增本年累計(jì)數(shù),需要做,借銀行0.88 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.88 結(jié)轉(zhuǎn)做借本年利潤 -0.88 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.88
2021-06-16 08:32:28
你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06
你好!對的!當(dāng)然,第二對分錄,可以不用負(fù)數(shù)表示,借記財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸記本年利潤
2018-03-15 19:48:39
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