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送心意

黃老師

職稱會計師

2016-09-07 15:41

老師是銷售時公司所在地的稅務(wù)局備案嗎

黃老師 解答

2016-09-07 15:40

你好,銷項稅額=含稅價/(1+3%)*2%,開具發(fā)票前需要去稅務(wù)局備案

黃老師 解答

2016-09-07 15:46

應(yīng)該是的,可咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局情況

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
業(yè)務(wù)1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29000 貸應(yīng)交稅費未交增值稅29000
2022-10-03 17:11:22
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