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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-06 14:58

那就是每年只調增一次?平常就直接在所得稅前全額扣除,匯算時調增就行?

鄒老師 解答

2016-09-06 14:56

你好,在匯算清繳的時候按規(guī)定予以調整

鄒老師 解答

2016-09-06 14:58

是的

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相關問題討論
您好,賬載金額填寫355元,稅收金額填寫184000*0.5%=920,355*60%=213,中小的那個213,調整減少金額填寫142。
2018-05-17 21:24:31
你好,同學。 對于匯算清繳所得稅都是一樣的。 小規(guī)模和一般只是增值稅的身份劃分,所得稅一樣的。
2019-12-15 10:16:16
你好,在匯算清繳的時候按規(guī)定予以調整
2016-09-06 14:56:29
企業(yè)發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
匯算清繳,不做分錄?。ㄖ徽{整申報表,不調賬)
2018-12-26 12:09:13
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