老師你好,我要開一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答
老師,A公司在我公司占股60%,我如果投資100萬給這個(gè) 問
借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款 答
未設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,財(cái)務(wù)報(bào)表上應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬 問
報(bào)稅時(shí)可以應(yīng)付賬款數(shù)可以申報(bào)負(fù)數(shù) 答
老師你好,我想咨詢一下,像我們公司的話,我們是叫物 問
你好,屬于C¥F看形式的話這個(gè)是屬于 答
老師您好,我想問一下商貿(mào)企業(yè)銷項(xiàng)名稱和進(jìn)項(xiàng)名稱 問
可以的,沒問題的哈 答

現(xiàn)在確定銷方在當(dāng)月作廢了進(jìn)項(xiàng)票,而我們這也顯示作廢的稅額在當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額中,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 在申報(bào)時(shí)候填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)票就一張,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證完大于銷項(xiàng)稅報(bào)稅什么的可有影響
答: 你好,當(dāng)月不繳納增值稅就是了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師 發(fā)現(xiàn)一張2017年的進(jìn)項(xiàng)票未勾選認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額兩百多 現(xiàn)在如何處理
答: 這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。





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強(qiáng)健的板栗 追問
2020-11-17 15:10
班助小琪 解答
2020-11-17 15:13