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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-11-16 15:25

你好,有取得工程款發(fā)票嗎? 

512901401 追問

2020-11-16 15:27

沒有取得發(fā)票,我這應(yīng)該進在建工程還是預(yù)付賬款老師?

鄒老師 解答

2020-11-16 15:28

你好,付給建筑公司的工程款,沒有取得發(fā)票,是通過預(yù)付賬款科目核算。

512901401 追問

2020-11-16 15:29

那后期我收到發(fā)票工程交付在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)嗎老師?

鄒老師 解答

2020-11-16 15:31

你好,取得發(fā)票先計入在建工程科目核算,完工結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)核算 

512901401 追問

2020-11-16 15:33

這樣做分錄啊!老師我前面的審圖費、設(shè)計費、地質(zhì)勘察費都進的在建工程,那我以后怎么結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?

鄒老師 解答

2020-11-16 15:34

你好,發(fā)生相關(guān)支出的時候
借:在建工程,貸:預(yù)付賬款
完工的時候
借:固定資產(chǎn),貸:在建工程

512901401 追問

2020-11-16 15:41

那完蛋了我前面都是借在建工程--某某公司某某費用  貸銀行存款。老師那這些相關(guān)費用收到發(fā)票的時候我該怎么賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2020-11-16 15:41

你好,你可以把錯誤的分錄紅沖,然后做正確的分錄

512901401 追問

2020-11-16 15:43

老師這些相關(guān)費用如:設(shè)計費、審圖費、地質(zhì)勘察費收到發(fā)票的時候我該怎么賬務(wù)處理?

鄒老師 解答

2020-11-16 15:44

你好

借:在建工程,貸:預(yù)付賬款

512901401 追問

2020-11-16 15:45

明白了謝謝老師!非常感謝!

鄒老師 解答

2020-11-16 15:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
要紅沖才能減少收入,不然打折收款只能做銷售費用了
2025-08-09 15:56:56
借工程施工 貸銀行存款
2022-01-09 17:53:07
你是被掛靠人實際你的也沒給別人施工,如果收款的話最終應(yīng)該是實際施工人收款 但是按照要求你們收款在支付給掛靠方 你們單位需要根據(jù)你開的發(fā)票來交稅,有成本的話可以用進項來抵扣,沒有的話,那就全額繳納承擔(dān)的這一部分稅款。你可以問實際施工人要求支付借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,當(dāng)時你們怎么約定的交稅?
2025-08-06 15:12:04
你好,其實按稅法肯定是不可以的。
2024-09-26 15:07:12
你好!借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款就好了
2024-06-06 14:44:46
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